內部稽核

本公司內部稽核人員隸屬於董事會,目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施。
本公司訂有內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬管理辦法 ,由稽核主管簽報至本公司董事長核定,其考評為每年執行一次,相關辦法內容已揭露於本公司內部系統辦法專區中。